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省国资委组织召开全省国资国企内部审计工作会议
来源:监督工作处            时间:2024年04月16日           【打印本页】 【关闭窗口】           
 

416日,全省国资国企内部审计工作会议在成都召开。会议深入学习贯彻党的二十大和二十届中央审计委员会第一次会议精神,全面落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神,回顾总结2023年国资国企内部审计监督工作,研究部署2024年重点任务。受省国资委党委书记、主任冯文生委托,省国资委党委委员、副主任游代丽出席会议并讲话,审计厅内部审计监督指导处处长李启军到会指导,二级巡视员肖代勇主持会议。

会议指出,2023年,全省国资国企内部审计机构坚决贯彻落实省委、省政府决策部署和国务院国资委对国有企业内部审计工作要求,立足经济监督定位,突出纲举目张的重大问题,科学谋划、统筹推进、依法履职,较好发挥了审计在国企监督体系中的重要作用,促进了国有资产保值增值和企业高质量发展。一是坚持党的领导,内部审计工作领导体制不断完善。全省国资国企将坚持和加强党的全面领导作为做好审计工作的根本保证,持续强化组织领导,着力完善制度机制。二是加强系统谋划,出资人审计监督效能不断彰显。省市国资委依据出资人职能职责,聚焦监管企业重大风险、关键环节、重点领域,积极推进出资人审计监督,指导企业不断提升内部审计工作水平。三是着力强基固本,企业内部审计工作质量不断提升。省属监管企业聚焦企业战略目标,以强力严谨的审计监督为企业高质量发展保驾护航。2023年,省属监管企业共开展各类审计项目975个,发现各类问题2594个,提出改进意见建议2405条,修订完善相关制度流程180项。四是创新方式方法,审计整改效果不断深化。全省国资国企着力做好审计整改下半篇文章,建立健全审计查出问题整改长效机制,提升整改工作质效。

会议强调,做好全年及今后一个时期的工作,就要在深刻领会准确把握新时代审计工作总的要求、持续用力发挥好内部审计监督作用上下功夫。要始终突出审计工作的政治性,服务保障国省重大决策部署落地落实;始终突出审计工作的系统性,有效实现内部审计监督全面覆盖;始终突出审计工作的权威性,打造国企经济监督特种部队

会议强调,全省国资国企要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整、准确、全面贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对审计工作提出的新要求新任务,围绕省委、省政府重大战略部署和国资监管重点任务加强内部审计监督,为国资国企实现高质量发展贡献审计力量。一是坚持政治强审,建立健全内部审计工作体制机制。要将党的领导全方位融入内部审计工作,健全党管审计运行机制。二是紧扣中心大局,科学谋划推进内部审计重点工作。要围绕全省国资国企改革发展大局,聚焦高质量发展首要任务,发挥好经济运行探头作用,着力揭示事关改革发展全局、事关长远发展、事关国有资产保值增值的重大问题和重大风险。三是严格过程管控,着力提升内部审计项目质量。要认真落实把问题查准、查深、查透要求,切实提升工作质量水平。四是注重整改实效,进一步推动审计成果高效运用。要坚持审计整改下半篇文章与揭示问题上半篇文章一体推进,扛起督促检查整改政治责任,打好审计整改组合拳,切实提升整改实效。五是强化队伍建设,夯实内部审计工作人才基础。要不断加强内部审计队伍政治建设和能力建设,确保面对任何复杂问题都能查得清楚、任何硬骨头都能啃得下来。

会上,审计厅内部审计监督指导处处长李启军就做好企业内部审计监督工作作了指导讲话,成都市国资委、宜宾市国资委、蜀道集团、省能投集团、省商投集团5家单位作了经验交流发言。

各市(州)国资委和省属监管企业分管或协管内部审计工作的负责人、内部审计监督工作部门负责人,以及省国资委相关处室负责人,共计90余人参加会议。

省国资委组织召开全省国资国企内部审计工作会议

来源:监督工作处 时间:2024年04月16日

416日,全省国资国企内部审计工作会议在成都召开。会议深入学习贯彻党的二十大和二十届中央审计委员会第一次会议精神,全面落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神,回顾总结2023年国资国企内部审计监督工作,研究部署2024年重点任务。受省国资委党委书记、主任冯文生委托,省国资委党委委员、副主任游代丽出席会议并讲话,审计厅内部审计监督指导处处长李启军到会指导,二级巡视员肖代勇主持会议。

会议指出,2023年,全省国资国企内部审计机构坚决贯彻落实省委、省政府决策部署和国务院国资委对国有企业内部审计工作要求,立足经济监督定位,突出纲举目张的重大问题,科学谋划、统筹推进、依法履职,较好发挥了审计在国企监督体系中的重要作用,促进了国有资产保值增值和企业高质量发展。一是坚持党的领导,内部审计工作领导体制不断完善。全省国资国企将坚持和加强党的全面领导作为做好审计工作的根本保证,持续强化组织领导,着力完善制度机制。二是加强系统谋划,出资人审计监督效能不断彰显。省市国资委依据出资人职能职责,聚焦监管企业重大风险、关键环节、重点领域,积极推进出资人审计监督,指导企业不断提升内部审计工作水平。三是着力强基固本,企业内部审计工作质量不断提升。省属监管企业聚焦企业战略目标,以强力严谨的审计监督为企业高质量发展保驾护航。2023年,省属监管企业共开展各类审计项目975个,发现各类问题2594个,提出改进意见建议2405条,修订完善相关制度流程180项。四是创新方式方法,审计整改效果不断深化。全省国资国企着力做好审计整改下半篇文章,建立健全审计查出问题整改长效机制,提升整改工作质效。

会议强调,做好全年及今后一个时期的工作,就要在深刻领会准确把握新时代审计工作总的要求、持续用力发挥好内部审计监督作用上下功夫。要始终突出审计工作的政治性,服务保障国省重大决策部署落地落实;始终突出审计工作的系统性,有效实现内部审计监督全面覆盖;始终突出审计工作的权威性,打造国企经济监督特种部队

会议强调,全省国资国企要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整、准确、全面贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对审计工作提出的新要求新任务,围绕省委、省政府重大战略部署和国资监管重点任务加强内部审计监督,为国资国企实现高质量发展贡献审计力量。一是坚持政治强审,建立健全内部审计工作体制机制。要将党的领导全方位融入内部审计工作,健全党管审计运行机制。二是紧扣中心大局,科学谋划推进内部审计重点工作。要围绕全省国资国企改革发展大局,聚焦高质量发展首要任务,发挥好经济运行探头作用,着力揭示事关改革发展全局、事关长远发展、事关国有资产保值增值的重大问题和重大风险。三是严格过程管控,着力提升内部审计项目质量。要认真落实把问题查准、查深、查透要求,切实提升工作质量水平。四是注重整改实效,进一步推动审计成果高效运用。要坚持审计整改下半篇文章与揭示问题上半篇文章一体推进,扛起督促检查整改政治责任,打好审计整改组合拳,切实提升整改实效。五是强化队伍建设,夯实内部审计工作人才基础。要不断加强内部审计队伍政治建设和能力建设,确保面对任何复杂问题都能查得清楚、任何硬骨头都能啃得下来。

会上,审计厅内部审计监督指导处处长李启军就做好企业内部审计监督工作作了指导讲话,成都市国资委、宜宾市国资委、蜀道集团、省能投集团、省商投集团5家单位作了经验交流发言。

各市(州)国资委和省属监管企业分管或协管内部审计工作的负责人、内部审计监督工作部门负责人,以及省国资委相关处室负责人,共计90余人参加会议。

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